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(주)황금에스티 감사보고서 제출
2024/03/20
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
구분 당해 사업연도 직전 사업연도
1. 감사의견 등
가. 감사의견 적정 적정
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 미해당 미해당
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 미기재 미기재
다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 미해당 미해당
2. 연결 재무내용(원)
- 자산총계 513,527,276,106 481,912,631,966
- 부채총계 112,667,876,114 108,492,130,789
- 자본총계 400,859,399,992 373,420,501,177
- ?珠峙窪幟? 제외 자본총계 355,839,594,199 333,590,719,750
- 자본금 8,500,000,000 8,500,000,000
※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) 4,186.3 3,924.6
3. 연결 손익내용(원)
- 매출액 355,142,901,174 333,445,663,904
- 영업이익 29,280,143,234 46,505,927,767
- 법인세비용차감전계속사업이익 36,598,131,836 52,203,504,803
- 당기순이익 29,757,396,830 46,246,868,355
- 지배기업 소??주지분 순이익 24,125,508,956 40,437,991,423
4. 연결대상 종속회사 수 5 5
5. 주요종속회사수 2 2
6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 아니오
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용] - 감사의견
1. 감사의견 및 재무내용 당해사업연도 직전사업연도
가. 결산기간 시작일 2023-01-01 2022-01-01
종료일 2023-12-31 2022-12-31
나. 감사의견 등
적정 적정
ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 미해당 미해당
- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 미기재 미기재
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 미해당 미해당
다. 재무내용(원)
- 자산총계 301,307,018,388 292,166,785,389
- 부채총계 47,347,686,779 44,275,143,087
- 자본총계 253,959,331,609 247,891,642,302
- 자본금 8,500,000,000 8,500,000,000
※ 자본총계/자본금 비율(%) 2,988 2,916
라. 손익내용(원)
- 매출액 154,893,965,428 161,284,519,289
- 영업이익 8,113,322,483 27,840,639,769
- 법인세비용차감전계속사업이익 11,633,501,340 28,718,533,870
- 당기순이익 9,465,445,707 22,454,629,457
2. 회계감사인명 신한회계법인
3. 감사보고서 수령일자 2024-03-20
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 해당
5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 아니오
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인의 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
- 2024년 2월 28일 기 공시한 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경 공시의 변동사항에 대하여 ?? 공시로 정정공시를 갈음함.
- 2024년 03월 13일 공시한 주주총회소집공고 및 2024년 3월 13일 의결권대리행사참고서류의 변동사항에 대하여 동 공시로 정정공시를 갈음함
※ 관련공시 2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

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