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한국내화(주) 감사보고서 제출
2024/03/18
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
구분 당해 사업연도 직전 사업연도
1. 감사의견 등
가. 감사의견 적정 적정
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 미해당 미해당
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 미기재 미기재
다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 미해당 미해당
2. 연결 재무내용(원)
- 자산총계 333,192,248,433 325,998,841,087
- 부채총계 127,475,850,405 105,655,719,304
- 자본총계 205,716,398,028 220,343,121,783
- ?珠峙窪幟? 제외 자본총계 205,716,398,028 220,343,121,783
- 자본금 20,533,531,000 20,533,531,000
※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) 1,001.9 1,073.1
3. 연결 손익내용(원)
- 매출액 411,810,116,407 358,774,066,756
- 영업이익 -7,538,507,015 10,520,196,988
- 법인세비용차감전계속사업이익 -16,833,327,024 1,037,986,567
- 당기순이익 -14,730,463,885 809,211,754
- 지배기업 소??주지분 순이익 -14,730,463,885 809,211,754
4. 연결대상 종속회사 수 2 2
5. 주요종속회사수 1 1
6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 아니오
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1. 감사의견 및 재무내용 당해사업연도 직전사업연도
가. 결산기간 시작일 2023-01-01 2022-01-01
종료일 2023-12-31 2022-12-31
나. 감사의견 등
- 감사의견 적정 적정
ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 미해당 미해당
- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 미기재 미기재
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 미해당 미해당
다. 재무내용(원)
- 자산총계 278,057,138,178 291,713,102,475
- 부채총계 72,340,740,150 71,415,595,879
- 자본총계 205,716,398,028 220,297,506,596
- 자본금 20,533,531,000 20,533,531,000
※ 자본총계/자본금 비율(%) 1,001.9 1,072.9
라. 손익내용(원)
- 매출액 274,045,993,793 256,067,813,757
- 영업이익 8,647,628,294 8,760,192,692
- 법인세비용차감전계속사업이익 -13,765,514,715 3,858,993,027
- 당기순이?? -14,684,848,698 3,132,350,322
2. 회계감사인명 대현회계법인(DaeHyun Accounting Corporation)
3. 감사보고서 수령일자 2024-03-18
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 해당
5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 아니오
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 상기 당해사업년도 및 직전사업년도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

* 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
       
* 2024년 2월 7일 기공시된 <매출액 또는 손익구조 30%이상 변경 공시>와의 변동 내역 정정공시는 동 공시로 갈음합니다.
※ 관련공시 2024-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

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